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审计学教学案例(修订本)
您想读这本书吗?
作者:
王明珠
出版社:
中国时代经济出版社
译者:
丛书名:
高等院校财经专业主干课系列教学案例
出版日期:2003-6-1
上架日期:2005-10-8
ISBN:7800649652
页数: 版次:2-1
开本:32
装帧:
市场价:
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贵宾会员价:
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高级会员价:
¥15.77
普通会员价:
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大封面
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封底
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前言
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内容简介
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序言
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目录
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作者简介
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译者简介
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作者序
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译者序
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【读者评论】
内容简介
本书是《高等院校财经专业主干课系列教学案例》中的一本。本书吸收了国内外审计理论和实践的最新成果,以及国内外审计案例的精华,在形式和内容上有借鉴、更有创新。
目录
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第一篇 导论 1.1 审计学教学一般规律 1.2 审计学教学模式改革与学生创新能力培养 1.3 案例教学法及审计学教学案例的应用 第二篇 审计学基础理论 2.1 教学引导案例 [一] 国家审计起源——西周时期的国家审计雏形 [二] 民间审计起源——英国“南海公司”破产案 2.2 课堂讨论案例 [案例一] 审计属性分析——某地税局长私设“小金库”审计查处案 [案例二] 审计对象及审计职能分析——S上市公司涉嫌虚构利润及引发的审计思考 2.3 课外思考与分析案例 [案例一] 审计目标分析——“亏损两年半”现象与“利润操纵”的分析和思考 [案例二] 审计职能及审计关系分析——D股份公司审计案及其引发的思考 第三篇 审计种类、方法及程序 3.1 教学引导案例 [案例一] 审计方法选择——A公司经理离任审计案例 [案例二] 审计程序实施——某公司应收账款函证案例 3.2 课堂讨论案例 [案例一] 审计目的内容分析——某国有控股公司会计报表审计案例 [案例二] 审计方法选择运用——某公司存货审计案例 [案例三] 审计方法应用(抽样审计)——Z公司销售发票的符合性测试 3.3 课外思考与分析案例 [案例一] 审计方法选择运用——某公司损益表审计案例 [案例二] 审计程序实施——某公司“零”利润审计案例 第四篇 审计组织形式 4.1 教学引导案例 [案例一] 政府审计特征及设置类型分析——Q公司转款不成反受罚 [案例二] 民间审计特征分析——H股份公司年度会计报表审计案例 [案例三] 注册会计师法律责任分析——大庆联谊股票案 4.2 课堂讨论案例 [案例一] 内部审计机构设置——某审计处长的烦恼 [案例二] 注册会计师职业道德分析——如此“联营” [案例三] 注册会计师法律责任——“琼民源”案 4.3 课外思考与分析案例 [案例一] 民间审计组织机构设置——航母级会计师事务所浮出水面 [案例二] 注册会计师法律责任规避策略——38件验资诉讼案胜诉的分析 [案例三] 注册会计师职业道德分析——J公司审计案 附:中国注册会计师职业道德基本准则 第五篇 审计准则和审计依据 5.1 教学引导案例 [案例一] 民间审计准则——“麦克逊·罗宾斯公司”破产案 [案例二] 审计质量控制——“长城公司”验资案 5.2 课堂讨论案例 [案例] 审计依据的特点——虚购虚销定购粮油审计案 5.3 课外思考与分析案例 [案例] 审计质量控制准则的实施——某会计师事务所的质量管理模式 附:独立审计基本准则 中国注册会计师质量控制基本准则 第六篇 审计证据和审计工作底稿 6.1 教学引导案例 [案例一] 审计证据的收集与整理——轿车之谜 [案例二] 审计工作底稿的编制——行业协会检查中暴露出来的问题 6.2 课堂讨论案例 [案例一] 审计证据的种类——“小金库”竟比亏损大 [案例二] 审计工作底稿的保密性——签约双方不欢而散 6.3 课外思考与分析案例 [案例] 审计证据的特征——一场复杂的官司 第七篇 审计重要性和审计风险 7.1 教学引导案例 [案例一] 审计重要性分析——重庆“渝钛白”公司审计案 [案例二] 审计风险分析——W公司往来款项审计案例 7.2 课堂讨论案例 [案例一] 审计重要性分析——M公司审计案例 [案例二] 审计风险分析——LMTN公司审计案例 [案例三] 审计风险分析——F公司审计案例 7.3 课外思考与分析案例 [案例] 审计计划编制及审计重要性分析——DH公司审计案例 附:独立审计具体准则第3号——审计计划 独立审计具体准则第9号——内部控制与审计风险 独立审计具体准则第10号——审计重要性 独立审计实务公告第4号——盈利预测审核 第八篇 内部控制测试及评价 8.1 教学引导案例 [案例一] 内部控制的性质及构成分析——“湘缆”破产案的背后 [案例二] 内部控制的描述(流程图法)——P沥青储运中心审计案例 [案例三] 内部控制的测试及评价——H盐场物资回收审计案例 8.2 课堂讨论案例 [案例一] 内部控制的描述(调查表法)——湖光交电商店审计案例 [案例二] 内部控制的评价——“首钢”百亿资金实现“廉洁采购”的评价及思考 8.3 课外思考与分析案例 [案例一] 内部控制制度描述(流程图法)——环球电焊条厂审计案例 [案例二] 内部控制制度描述、测试及评价(文字表述法描述)——T钢集团公司会计报表审计案例 第九篇 会计报表和其主要项目审计 9.1 教学引导案例 [案例一] 资产负债表审计——日兴公司资产负债表审计案例 [案例二] 银行借款审计——日光火柴厂银行借款审计案例 [案例三] 损益表审计——金峰公司损益表审计案例 [案例四] 现金流量表审计——天利公司现金流量表审计案例 9.2 课堂讨论案例 [案例一] 资产负债表审计——康盛公司资产负债表审计案例 [案例二] 损益表审计——宇通公司损益表审计案例 [案例三] 营业收入审计——FM公司年度销售业务审计案例 [案例四] 利润审计——某上市公司人为调节年度利润审计案例 [案例五] 投资收益审计——B公司隐瞒联营利润审计案例 9.3 课外思考与分析案例 [案例一] 会计报表综合审计——宏大公司会计报表审计案例 [案例二] 上市公司年度会计报告审计——“上海华晨公司”1999年度会计报告审计案例 附:独立审计具体准则第1号——会计报表审计 独立审计具体准则第11号——分析性复核 独立审计具体准则第15号——期后事项 独立审计具体准则第16号——关联方及其交易 第十篇 审计报告 10.1 教学引导案例 [案例一] 注册会计师会计报表审计(保留意见审计报告)——海南恒泰芒果股份公司会计报表审计案例 [案例二] 注册会计师会计报表审计(否定意见审计报告)——I股份有限公司会计报表审计案例 [案例三] 审计报告类型判断分析——甲集团股份有限公司会计报表审计案例 10.2 课堂讨论案例 [案例一] 审计报告类型判断分析——YTB股份公司会计报表审计案例 [案例二] 审计报告类型判断分析——郑州百文股份公司会计报表审计案例 10.3 课外思考与分析案例 [案例一] 审计报告类型判断分析——成都HGSY公司1997年度会计报表审计案例 [案例二] 审计报告类型判断分析——HY股份有限公司会计报表审计案例 附:独立审计具体准则第7号——审计报告 第十一篇 验资和案件鉴证 11.1 教学引导案例 [案例] 股份公司设立验资——G钢股份有限公司设立验资案例 11.2 课堂讨论案例 [案例] 案件鉴证分析——月山汽车交易中心资产鉴证案例 11.3 课外思考与分析案例 [案例] 验资分析——原野公司验资案 附:独立审计实务公告第1号——验资 第十二篇 资产评估和会计咨询 12.1 教学引导案例 [案例一] 企业整体资产评估——W(集团)有限公司整体资产评估案例 [案例二] 固定资产评估——NX企业成套设备评估案例 12.2 课堂讨论案例 [案例一] 无形资产评估——某轿车专利技术评估案例 [案例二] 管理咨询——利丰(集团)公司对G企业购并咨询案例 12.3 课外思考与分析案例 [案例一] 固定资产评估——K企业自制设备评估案例 [案例二] 投资咨询——利达公司投资咨询案例 第十三篇 注册会计师职业道德与法律责任 13.1 教学引导案例 [案例] 上市公司审计——成都“红光”公司审计案 13.2 课堂讨论案例 [案例] 股份公司上市验资——“东锅”公司造假上市验资案 13.3 课外思考与分析案例 [案例] 股份公司设立验资——中水(海南)长城国际投资集团验资案
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