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| 内部控制与企业风险管理:实务操作指南
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大封面 |
封底 |
前言 |
内容简介 |
序言 |
目录 |
作者简介 |
译者简介 |
作者序 |
译者序 | |
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| 【读者评论】 |
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内容简介
本书图文并茂,脉络清晰,在三个“指引”的基础上,根据我国企业的实情,结合coso最新的企业风险管理整合框架(erm),对企业内控与风险管理体系设计进行全面阐述,重点突出实务操作。本书在关注erm框架时指出:未来完善企业风险管理的同时,更要侧重对机会的把握,大胆提出“企业机构管理整合框架”,这是本书的一个创新之处。同时,本书关注了国际最完美的cobit理论框架,并与it治理相结合,给出了内部控制与it融合的完美解决之道,本书可称之为国内领先的、权威的、全面的企业内部控制与风险管理实务操作指南。 本书分成三个部分,第1部分是本书的理论基础,全面解析了上海证券交易所、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》,国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》,根据我国企业的实际情况,分析了构建内部控制与风险管理体系应注意,在结合coso企业管理整合框架的基础上,给出了适合我国企业内部控制与风险管理体系的设计思路。 第2部分是内部控制与企业风险管理操作实务。 第3部分是it治理与内部控制。 本书适用于公司董事、监事、高级管理人员,财务部门、审计部及其他职能部门的相关人士,大专院校、科研院所从事内部控制与风险管理专业的师生及研究人员,保荐人、外部审计师以及相关监管人员等。
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