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内部审计工作法

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  • I S B N :978-7-111-55845-3
  • 条码书号:9787111558453
  • 上架日期:2017/2/14
  • 出版日期:2017/2/14
  • 版       次:1-1
  • 出 版 社:机械工业出版社
  • 丛 书 名: readOnly
  • 页     数:345    
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详情描述

内容简介

本书由著名的八家企业的内部审计部长,根据实际工作经验编写而成。书中不仅介绍了开展内部审计工作必须具备的理念和视野,还介绍了通过营造内部设计环境、编制审计计划、反舞弊审计、大数据运用、审计报告的撰写和沟通,以及团队建设为企业创造价值的途径和方法。书中有大量真实内审案例(已经隐去相关企业的商业秘密),不仅在理论和实务之间架起互动的桥梁,更希望在高管层、非审计领域和内部审计之间架起互动的桥梁。

目       录

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前       言

前 言PREFACE 来自内部审计实战一线的真实故事这是一个来自内部审计实战一线的真实故事,是我们八个企业审..

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作者简介

谭丽丽 罗志国

谭丽丽 女 1954年出生 1973年参加工作





财政部内部控制标准委员会咨询专家。



原武钢计划财务部部长、审计部长、工程预算处处长、能源总厂党委书记、企业经营咨询指导组组长, 在武钢的生产经营一线从事过十余个岗位的专业工作,成长为通晓财务、管理、工程技术、审计等多专业的复合型人才。是国内跨越三个不同专业领域的行业专家。



直接参与多项国家级管理课题的研发,撰写的《固定资产投资控制与内部审计》等六部专著分别被列为全行业培训教材。在国内外刊物和学术会议上发表论文80余篇,荣获65项管理成果和科研成果奖。



由于事业上的成就,先后荣获“全国巾帼建功标兵”、“全国知识型职工标兵”、“全国五一劳动奖章”等各种荣誉称号100余项,当选武汉市人大代表、湖北省党代表,享受政府专家津贴

三所国家会计学院的客座教授

罗志国:2007年11月起任海信集团有限公司审计部主管、副部长。2011年3月1日起任海信科龙电器股份有限公司审计部部长。2011年3月25日起任青岛海信电器股份有限公司监事。

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编辑荐语

武汉钢铁、海澜之家、三一重工等8家知名企业内审部长联手分享一手工作经验

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