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公司内部审计(第3版)

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定价:¥69.00
作者:叶陈云
  • I S B N :978-7-111-60863-9
  • 条码书号:9787111608639
  • 上架日期:2019/1/24
  • 出版日期:2019/1/1
  • 版       次:3-1
  • 出 版 社:机械工业出版社
  • 丛 书 名:
  • 页     数:440    
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详情描述

内容简介

本书作者长期从事内部审计研究和实践工作。本书从基本原理简介、行为规范描述、工作前提概述、操作步骤展示、实践方法介绍、审计内容演进、支持措施阐释、审计成功关键和关联关系再认识等方面比较全面地阐述了公司内部审计机制形成和完善的原理与方法,并且运用系统化、规范化的方法对内部审计与公司风险管理和内部控制之间的关联关系进行了说明。
本书重点介绍了*新的国际内部审计理论与实践方面的热点,并提供了大量内部审计实践的成功与失败的案例,对内部审计实践发展中新的知识点,比如内部审计新的工作流程、内部审计报告的应特殊关注的问题也做了详细介绍。书中有大量关于公司内部审计实务工作指南与工具,可供读者直接修改后应用。

目       录

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前       言

自20世纪70年代末开始改革开放以来,我国国民经济无论是数量还是质量方面均得到了迅速的发展,各类不同产权..

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作者简介

叶陈云

叶陈云



中央财经大学管理学(会计)博士,高级会计师,哈尔滨市商业大学会计学院副教授,已在《审计研究》《审计与经济研究》《中国审计》等国内外财经和核心期刊发表论文70多篇;出版了著作与专业教材30余部;主持及参与完成10余项和省部级科研项目。主要研究方向:企业内部审计监督与控制机制、公司治理和风险管理协同模式。

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编辑荐语

囊括新近国际内部审计理论与实践方面的热点,精编华为、百事、武钢、中国联通等公司内部审计实践的成功与失败案例,提供大量关于公司内部审计实务工作指南与工具,赠送电子版审计工具包。

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